|
Faktúra |
10590
|
Telefón 12/2010
|
38,46 |
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
Dial Telecom, a.s. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
12028
|
Ovocie a zelenina
|
108,84 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
Georeogh Fruit, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2012 |
|
Faktúra |
12038
|
Potraviny
|
263,34 |
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
NOWACO Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2012 |
|
Faktúra |
12037
|
Potraviny
|
286,66 |
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
NOWACO Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2012 |
|
Faktúra |
12035
|
Ovocie a zelenina
|
59,32 |
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
Georeogh Fruit, s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2012 |
|
Faktúra |
12034
|
Potraviny
|
289,52 |
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
ATC-JR,s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2012 |
|
Faktúra |
12033
|
eŠkola
|
30,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
20.01.2012 |
|
Faktúra |
12032
|
eTlačivá
|
235,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
20.01.2012 |
|
Faktúra |
12031
|
Potraviny
|
989,29 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
T-613, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2012 |
|
Faktúra |
12030
|
Potraviny
|
122,35 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
NOWACO Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
20.01.2012 |
|
Faktúra |
12029
|
Potraviny
|
460,16 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
Šesták Bohuš |
|
|
|
|
20.01.2012 |
|
Faktúra |
12027
|
Potraviny
|
312,09 |
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
Dária Turkovičová Darina |
|
|
|
|
18.01.2012 |
|
Faktúra |
12040
|
Elektrická energia - r.2011 - vyúčtovanie
|
1 002,51 |
s DPH |
1010044
|
|
26.01.2012 |
Komunal Energy, s.r.o. |
|
|
|
|
26.01.2012 |
|
Faktúra |
12026
|
Mrazená zelenina
|
73,07 |
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
NOWACO Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2012 |
|
Faktúra |
12025
|
Potraviny
|
337,30 |
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
MABONEX SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2012 |
|
Faktúra |
12024
|
Mrazená zelenina
|
60,36 |
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
NOWACO Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2012 |
|
Faktúra |
12023
|
Potraviny
|
800,42 |
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
Jumäs Trade, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2012 |
|
Faktúra |
12022
|
Jablká a jablková šťava
|
350,70 |
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
PLANTEX, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2012 |
|
Faktúra |
12021
|
Tlačivá
|
92,95 |
s DPH |
10452/Vá
|
|
18.01.2012 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
18.01.2012 |
|
Faktúra |
12020
|
ÚK a TÚV - 12/2011 - vyúčtovanie
|
1 365,07 |
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
MsBP, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2012 |